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白酒酒业公司工作计划及营运方案

目 录

1组织架构及人员编制..............................................................................................2p 1.1组织架构...............................................................................................................2p 1.2人员编制...............................................................................................................3p 1.3级别工资定额与编制...........................................................................................6p 2年度投入预算......................................................................................................... 6p 2.1年度投入总预算........................... .......................................................................6p 2.2年度投入总预算分解...........................................................................................7p 3生产成本..................................................................................................................8p 4所有费用与售价之间的比例(或控制比例)......................................... ............8P 5盈亏平衡分析..........................................................................................................8p 6年度销售任务和利润目标......................................................................................8p 7公司销售任务的分解..............................................................................................9p 7.1销售区域的划分...................................................................................................9p 7.2区域任务划分和投入分配...................................................................................9p 7.3区域任务划分和投入分配说明..........................................................................10p 8招商政策................................................................................................................10p 9绩效考核与奖励提成............................................................................................11p 10晋级和降级..........................................................................................................13p 11团购......................................................................................................................15p

贵州一德坊酒业有限公司 2012年度工作规划

根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要,经征集公司筹备组意见,特拟定公司组织架构,2012年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案,公司下设各级中心,必须参照本方案执行。

1组织架构及人员编制

1.1组织架构

架构说明

公司总部设在贵阳市金阳新区,下设执行董事室(1人)、总经理室(4人)、财务中心(3人)、生产管理中心(5人)、营运中心(10+35人)、行政与后勤部(7人)、品牌推广中心(2人)、人力资源中心(2人)、预留职位(1人)总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。 1.2人员编制

1.2.1执行董事室:执行董事室为公司最高级别组织机构,是公司最高决策机构。编制执行董事1人,不再编制其他人员,执行董事室需要人员,可随时从其他部门临时调用。

1.2.2总经理室:总经理室对执行董事室负责,是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人:总经理1人、常务副总经理1人、分管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名(按主管级别定编和享受待遇)。 1.2.3总经理室下设5个中心1个部门,分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中: 1.2.3.1财务中心总编制3人

财务中心下设会计部和出纳2个部门。 会计部编制2人;

财务总监兼主管会计编制1人(按总监级别定编和享受待遇):负责公司所有财务工作和会计工作,核对各类销售财务,支出控制和资金保障,以及货款回收等工作。

会计1人:协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销(按主管级别

定编和享受待遇)。

出纳部编制1人:

出纳1人:公司所有出纳方面的工作。(按主管级别定编和享受待遇) 1.2.3.2生产管理中心编制5人

生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。 研发品控部编制2人:

研发品控部部长兼品控主管编制1 人(按主管上浮半级定编和享受待遇)。 品控员编制1人(按专员级别定编和享受待遇)。 采购生产部编制2人:

生产管理中心总监兼采购主管1人(按总监下浮半级定编和享受待遇)。 生产跟单员1人(按专员级别定编和享受待遇)。

库房后勤部编制1人:负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作(按主管级别定编和享受待遇)。 1.2.3.3营运中心总编制45人

营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。

1.2.3.3.1办公室编制1人。办公室主任1人(按主管级别定编和享受待遇) 1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人(按专员级别定编和享受待遇)。 1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人(按专员级别定编和享受待遇)。 1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.6中南区编制7人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管6人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.7东北区编制5人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.8西南区编制6人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管5人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.9西北区编制5人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.3.10公司直辖区编制5人。营运总监1人(按总监级别定编和享受待遇)。营运主管4人(按主管级别定编和享受待遇)。 1.2.3.4行政与后勤部总编制7人

行政与后勤部下设行政处、物流处、前台、小车班、餐洁处共5个部门。 1.2.3.4.1行政处编制1人。行政与后勤部主管兼行政专员1 人(按主管级别定编和享受待遇)。

1.2.3.4.2物流处编制1人。物流处专员1人(按专员上浮半级定编和享受待遇)。 1.2.3.4.3前台编制2人。前台接待专员2人(按专员级别定编和享受待遇)。 1.2.3.4.4小车班编制2人。司机2人

1.2.3.4.5餐洁处编制1人。员工午餐和办公室保洁1人(按专员级别定编和享受待遇)。

1.2.3.5品牌推广中心总编制2人

品牌推广中心下设品牌推广部和活动策划部2个部门。

1.2.3.5.1品牌推广部编制1人。品牌推广总监兼品牌推广主管1人(按主管上浮半级定编和享受待遇)。

1.2.3.5.2活动策划部编制1人。活动策划主管1人(按主管级别定编和享受待遇1.2.3.6人力资源中心总编制2人

人力资源中心下设人力资源部和招聘培训部2个部门。

1.2.3.6.1人力资源部编制1人。人力资源总监1人。(按总监级别定编和享受待遇)。

1.2.3.6.2招聘培训部编制1人。人力资源主管(按主管级别定编和享受待遇)。 1.3级别工资定额与编制表

注:a 非销售团队的总监、主管、专员以当年销售团队同级职务平均提成的30%实现销售提成。

b 销售提成本计入本次工资预算支出,以销售成本方式从销售额减扣,此销售提成是基本任务提成比例,超额部份远高于此,祥见相关条款。

c 市场营运中心的35名主管不计入本次工资预算支出,在市场启动投入成本计算。 2年度投入预算

2.1年度投入总预算1877.16万元

2.1.1总部人员薪资30人12个月计算,共201.96万元 2.1.2年度办公场所租赁及物业费用:计39.6万元; 2.1.3公司其他费用:68.6万元。